Kreditoren bzw. Lieferantenrechnungen werden gemäss Kapitel 'Kreditorenverarbeitung' wöchentlich der zuständigen Person im Backoffice zur Erfassung zugestellt.
Zusätzlich werden die vom Backoffice zurück erhaltenen Kreditorenbelege gemäss Kapitel 'Kreditorenverarbeitung' wöchentlich im Ordner 'Bezahlte Kreditoren' abgelegt.