KP [Verkauf]letzte Mutation 11.07.2023
Einleitung:
Im Register [Verkauf] unter Kontakte werden die verkaufsspezifischen Informationen pro Abteilung, bzw. Kontaktperson verwaltet.
Die Informationen im Register [Verkauf] der Kontaktperson werden in folgenden Bereichen verwaltet
Rechnungs-Einstellungen:
Nur wenn oben im Register [Verkauf] das Flag 'Rechnung pro Kontakt' aktiviert ist, sind folgende Felder im Bereich 'Rechnungs- und Rapport-Einstellungen' mutierbar und dafür bestimmend, welche Rapporte (durch die 'Rapportverbuchung in Debitoren') in einer Rechnung enthalten und wie diese sortiert werden.
Dabei werden bestimmte, unlogische Einstellungskombinationen durch das System verhindert.
Wenn im Einsatz eine Rechnungs-Adresse zugewiesen wurde, gelten folgende Einstellungen
Unter Rechnungs-Einstellungen können Sie folgende Einstellungen zu den Rechnungen festlegen:
![]() Hinweise
![]() ![]() ![]() Hinweis Durch das Aktivieren dieses Flags wird das Flagfeld 'Total Std. p./ArbN' und Rechnung pro 'Woche' deaktiviert und die Standard-Sortierung nach ArbN gesetzt.
Rechnung pro
![]() ![]() Hinweis Durch das Aktivieren dieses Flags, wird die Standard-Sortierung nach ArbN gesetzt.
![]() Hinweis Durch das Aktivieren dieses Flags, wird das Flagfeld 'Total Std. p./ArbN' und 'Std. kumuliert' deaktiviert und die Standard-Sortierung nach Woche gesetzt.
Sortierung nach
Mittels den folgenden Optionen können Sie die Sortierung der Leistungspositionen auf der Rechnung bestimmen.
![]() ![]() Hinweise
Rapport-Einstellungen:
Diese Felder sind nur mutierbar, wenn oben im Register [Verkauf] das Flag 'Rechnung pro Kontakt' aktiviert ist.
![]() Bedeutet, dass die Einsatzfirma eigene Rapporte hat und bewirkt dass beim Vorbedrucken der Endlos-Rapporte für Einsätze unter dieser Kontaktperson keine Rapporte bedruckt werden.
![]() Aktivieren Sie dieses Flagfeld, bei Kontaktpersonen, welche eine Rapport-Kopie zur Rechnung wünschen.
Wenn dieses Flagfeld aktiv ist, können unter dem Menü 'Verkauf', 'Rechnungen' die Rechnungen selektioniert werden, bei welchen hier das Flagfeld aktiviert ist.
Rapportart
Mit der Rapportart bestimmen, ob die selben Rapporte, bzw. Lohnarten in der Lohnabrechnung pro KW oder Mt. kumuliert / zusammengefasst werden. Standard ist 'Wochenrapport'.
Hinweis: Wenn der Einsatzbetrieb ein eigenes Zeiterfassungssystem hat und Ihnen die Rapporte als Monatsrapporte zustellt werden, wird hier in der Regel 'Monatsrapport' eingegeben.
AGB:
In diesem Bereich wird das Datum der Abgabe sowie die Version der Allgemeinen- Geschäfts- Bedingungen (kurz AGB) verwaltet.
Hinweise:
Rabatt & Marge:
Spezial-Marge %
Hier können Sie die Marge in Prozent festlegen, welche dann mit Priorität in Einsätzen dieser KP auf den Selbstkostenpreis angewendet werden.
Rabatt %
Hier können Sie Rabatte in Prozent festlegen, welche dann in der Rechnung für diese KP ausgewiesen und berücksichtigt werden.
Mailing:
Bulletin
Aktivieren Sie das Flagfeld, wenn die Kontaktperson ihre Bulletinaktivitäten wünscht.
Schaltfläche [Sektoren]
Öffnet eine Dialogfenster, in welcher Sie eine Mehrfachauswahl haben, mit welcher Sie bestimmen können, für welche Einsatzgebiete die Kontaktperson ein Bulletin erhalten soll.
Mailings per
Aktivieren Sie dieses Flagfeld bei alle Mailingsarten, welche durch die Kontaktperson gewünscht sind.
Hinweis:
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